送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-05-18 13:26

你好,按照现行的规定(财会(2016)22号),这二个科目的余额不需要冲为0!

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相关问题讨论
你好,按照现行的规定(财会(2016)22号),这二个科目的余额不需要冲为0!
2018-05-18 13:26:08
同学你好,一般情况下,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-01-25 18:11:23
这个留底税额指的是进项税额没有抵扣完的 ,进项税额转过来的,包括进项税额,你需要一笔一笔按月结转这个,你没有结转这个对不上的这个,需要这个按月结转,到时候看转出未交增值税就可以
2020-08-14 11:48:11
你好,不是必须的 每个月根据增值税应纳税额做结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-01-10 17:09:53
你好,你这个是不是固定资产模板和总账模块数据对不上?一般的是由于固定资产模板没有生成累计折旧的凭证导致,建议您生成计提折旧的凭证
2022-03-26 15:16:52
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