送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-05-23 09:04

可以这样做的 
借:管理费用  
      应交税费-待认证进项税额 
 贷:库存现金 
等认证后 
借:应交税费--应交增值税(进项税额) 
      贷:应交税费-待认证进项税额 
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

神奇小飞侠 追问

2018-05-23 09:10

那我那样做对嘛? 
是不是做反了? 
还有这笔费用已经付完款了

张艳老师 解答

2018-05-23 09:27

您那样做分录也可以,没有做反。但是就是有点麻烦,而且不太规范。

神奇小飞侠 追问

2018-05-23 09:42

那既然这样可以,那这样的做账的区别在哪儿?

张艳老师 解答

2018-05-23 09:45

一般情况下,是没有取得发票的情况下,才挂预付账款科目的。而您这个业务只是因为本月不认证进项税额,还是建议用我写的分录,比较规范些。

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