送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-24 14:19

你好,100的对方多开了还是你们不需要支付

微信用户 追问

2018-05-24 14:38

我们不需要支付

邹老师 解答

2018-05-24 14:40

你好,借;管理费用等科目  1100   贷;银行存款    1000   营业外收入 100

微信用户 追问

2018-05-24 14:42

那如果是对方多开了呢

微信用户 追问

2018-05-24 14:44

这样的一样专票

邹老师 解答

2018-05-24 14:52

你好,多开了就需要作废,按正确金额开具才是的

微信用户 追问

2018-05-24 14:55

如果不重开发票就是进营业外收入?

邹老师 解答

2018-05-24 14:56

你好,是的,不重开多开部分不需要支付,就需要通过营业外收入核算的

微信用户 追问

2018-05-24 14:59

那预算的入账金额填多少呢

微信用户 追问

2018-05-24 15:05

以前 正常的话就填不含税金额即可  
现在不知道应该填写哪个金额?

邹老师 解答

2018-05-24 15:06

你好,按实际付款金额计入

微信用户 追问

2018-05-24 15:18

1000吗?还是1000的不含税金额?

邹老师 解答

2018-05-24 15:19

你好,按1000计入

微信用户 追问

2018-05-24 15:21

好的 谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-24 15:22

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,100的对方多开了还是你们不需要支付
2018-05-24 14:19:59
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借预付账款1000,库存商品贷银行存款1万。
2021-10-13 15:22:34
您好,收到发票的时候直接当期入费用处理就可以了
2019-09-09 16:10:29
你好,剩余的这个100不需要支付了是吗?如果是的话,借管理费用保险, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行房款1000,营业外收入100 还有一种做法,就是 借管理费用保险 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 应付账款100, 借应付账款100 借管理费用负数 贷应交税费、应交增值税进项转出。
2023-01-03 09:38:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...