去年没开票,今年开票,补税,税局把增值税和收入都直接加到17年 了,我2月开的票分录怎么做啊,今年在做应交税费好像不合适了
A会计学堂-孙老师
于2018-05-30 14:00 发布 767次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-30 14:01
去年所得税报表收入也要改,财务报表都要重新做,今年是不是就不能不用做分录
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你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94
贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82
应交税费-应交增值税(减免税款)480
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,可以直接写一下面的一笔分录
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2018-09-07 11:57:29
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江老师 解答
2018-05-30 14:27