5月我开了17%的增票,之前在5月我已经把了5月开的增票金额申报到了4月的增值税申报中,现在我要申报5月的增值税申报了,要怎么办
亂世流年、苍桑ろ誰
于2018-06-07 16:14 发布 720次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-07 16:15
您是不是在4月份已经申报为未开票收入了?
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您是不是在4月份已经申报为未开票收入了?
2018-06-07 16:15:27
本月多缴纳的税款正常做账 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款/现金 或 借:应交税金-应交XXX税 贷:银行存款/现金 以后月份有应交税金时不再缴纳,或缴纳差额即可
2018-10-10 17:55:50
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
2020-01-13 14:56:45
您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
2019-05-07 14:08:34
你好,应该要去大厅现场修改4月申报表,税是不用交的,估计要收滞纳金。
2018-08-16 10:42:32
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2018-06-07 16:19