5月1日之后税率由17%降到16%,那我四月份发生的业务还没开到票,也没收到钱,供应商那边要求我5月开17%的税票给她,那我4申报增值税的时候需要把这部分收入申报吗?还是在5月份申报呀?
会计
于2018-05-14 13:16 发布 1945次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2018-05-14 13:53
你好,在5月份申报就可以了
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你好,在5月份申报就可以了
2018-05-14 13:53:53
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认证之后开红字信息表
做了进项然后转出就可以
2020-05-29 20:02:46
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您好, 这个一般是不能给别人的。
2022-08-18 13:25:55
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你好,要在增值税申报表附表二里面填进项税额转出
2019-10-16 13:03:53
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你这个进项税,本期认证本期销售抵扣,这个填写10吨,进项税额,多的,会自动下次留底,别分开填写哈,
2020-05-26 09:44:24
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