送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-03 11:25

少得这部分如何做分录?

邹老师 解答

2018-07-03 11:28

你好,补计提就是了 借;管理费用等科目     贷;应付职工薪酬

山坡羊 追问

2018-07-03 11:30

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-07-03 11:30

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
少得这部分如何做分录?
2018-07-03 11:25:55
您好 把上月少计提的这个月补计提入账 然后发放
2019-10-02 14:24:41
红冲之前多计提的,相同分录,金额红字
2019-04-08 10:42:42
5月底座计提,6月份做发放
2018-07-09 10:08:37
一、 借:应付职工薪酬——工资 6947.53 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣公积金 贷:银行存款 二、冲减多计提的工资费用 借:管理费用——工资 负数 借:销售费用——工资 负数 借:生产成本——直接人工 负数 贷:应付职工薪酬——工资 -1352.47
2017-10-19 17:25:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...