上一年度有一张已经抵扣的进项发票失控了,7月份到税务局处理了,进项税额10000元,6月份有留底税额7000元,需要补交3000元增值税,2000元滞纳金,这个分录该怎么做?
?薄荷糖べ
于2018-08-03 12:44 发布 630次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-08-03 12:54
你好
借:原材料(库存商品等) 10000
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 10000
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 10000
贷:应交税费--未交增值税 10000
借:应交税费--未交增值税 3000
贷:银行存款 3000
借:营业外支出 2000
贷:银行存款 2000
相关问题讨论
你好
借:原材料(库存商品等) 10000
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 10000
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 10000
贷:应交税费--未交增值税 10000
借:应交税费--未交增值税 3000
贷:银行存款 3000
借:营业外支出 2000
贷:银行存款 2000
2018-08-03 12:54:41
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)41338.56,
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 710.98 贷;银行存款
2017-09-27 11:38:27
1.6月做借库存商品-27000元 进项税额,-3106.19贷应付账款,-27000-3106.19 2 这个你开红字信息表审核通过次月附表2 第20栏进项税额转出,3106.19 3 不需要你这个对应进项税额转出就可以,开红字信息表次月, 只需要对部分开红字部分进项税额转出,
2021-05-26 18:52:00
借:应交税金-应交增值税(税金) 这是你缴纳增值税,若是没有缴纳就不需要做着一笔
营业外支出 (罚款 滞纳金47.49
贷:银行存款
2019-08-21 16:20:24
借:主营业务成本贷:应交税费
2018-06-19 10:14:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
?薄荷糖べ 追问
2018-08-03 13:03
老江老师 解答
2018-08-03 13:24