送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-08-03 12:54

你好 
借:原材料(库存商品等)   10000 
 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)  10000 
借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税    10000 
 贷:应交税费--未交增值税   10000 
借:应交税费--未交增值税   3000 
    贷:银行存款    3000 
借:营业外支出  2000 
   贷:银行存款   2000

?薄荷糖べ 追问

2018-08-03 13:03

可是失控发票是上一年度的,不需要做以前年度损溢调整吗?

老江老师 解答

2018-08-03 13:24

把已列入成本的那部分原材料(库存商品)转出 
借 原材料(库存商品等 ) 
  贷 以前年度损益调整

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你好 借:原材料(库存商品等) 10000  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 10000 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 10000  贷:应交税费--未交增值税 10000 借:应交税费--未交增值税 3000 贷:银行存款 3000 借:营业外支出 2000 贷:银行存款 2000
2018-08-03 12:54:41
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)41338.56, 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 710.98 贷;银行存款
2017-09-27 11:38:27
1.6月做借库存商品-27000元  进项税额,-3106.19贷应付账款,-27000-3106.19   2 这个你开红字信息表审核通过次月附表2 第20栏进项税额转出,3106.19  3 不需要你这个对应进项税额转出就可以,开红字信息表次月, 只需要对部分开红字部分进项税额转出,
2021-05-26 18:52:00
借:应交税金-应交增值税(税金) 这是你缴纳增值税,若是没有缴纳就不需要做着一笔 营业外支出 (罚款 滞纳金47.49 贷:银行存款
2019-08-21 16:20:24
借:主营业务成本贷:应交税费
2018-06-19 10:14:36
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