有几个关于登账本的问题,在分公司只有费用支出没有收入,统一在总公司汇算,但分公司费用支出也必须我建账,建账科目就只有其他应收款,管理费用,跟其他应付款,每个月都是自己先垫付费用,然后到月底报帐,管理费用一个月下来都是贷方增多,这个贷方增多表明是负数,登账本的时候我是需要列负数体现出来还是能用红笔代替?2一张记账凭证上去体现多笔管理费用二级科目,如水电费,办公费,押金等,这个登银行存款明细账跟多栏账的时候我能不能就写合计数啊?不用去单笔列出来?
贰几~
于2018-08-14 09:08 发布 1876次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-08-14 22:07
你好!
1. 登账本的时候用红笔代替负数
相关问题讨论
你好!
1. 登账本的时候用红笔代替负数
2018-08-14 22:07:39
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06 16:16:16
就是可能是张总借款小于办事的金额,将多余的报销款退给张总
2017-08-07 09:41:09
你好,计提和发放是要对应的,你可以去问问之前会计为什么那样做
2020-07-27 09:12:37
你好,这要看你的汇总表选择的所属期,如果你选择是12月份的,就是12月份当月的数据。
2020-01-06 17:27:30
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蒋飞老师 解答
2018-08-14 22:10