上个月开了销售票,这个月才开成本票,这个怎么做帐?需要暂估成本么?还是直接把9月份的发票直接附在8月份结转成本后面
青春侠
于2018-09-18 15:07 发布 873次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,八月需要暂估入库,按暂估价格结转成本,九月发票到了冲暂估做发票的
2018-09-18 15:14:53

您好
您暂估的10月份没有结转成本么
2019-03-23 10:13:40

成本需要重新核算,调整未正确金额。
2016-10-12 13:34:40

借:工程施工-直接人工 贷:应付账款-应付暂估款-A项目-直接人工?这样吗?
2018-08-12 09:18:22

你好,是的,是这样的。
2020-07-08 12:18:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息