比如公司3月预付了下个季度的房租,发票没到,发票是5月到的,该怎么做账?3月预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款票没到,4月要不要计提摊消,该如何写分录?5月发票到了,该如何写分录?
珉珉¥
于2018-10-11 15:36 发布 999次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-11 15:38
4月份做 借:管理费用等--房租 贷:预付账款
5月份取得发票,如果金额与预付款没有差额的话,直接贴到3月份凭证后面。
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付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租
2019-01-24 10:00:59
4月份做 借:管理费用等--房租 贷:预付账款
5月份取得发票,如果金额与预付款没有差额的话,直接贴到3月份凭证后面。
2018-10-11 15:38:10
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
老师怎么没有看到你付款的分录呢?你是几月份付款的?
2020-03-17 23:25:49
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