送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-11 15:38

4月份做  借:管理费用等--房租  贷:预付账款 
5月份取得发票,如果金额与预付款没有差额的话,直接贴到3月份凭证后面。

珉珉¥ 追问

2018-10-11 15:40

4月取得发票不是4月发票吗?可以用于3月账吗

张艳老师 解答

2018-10-11 15:44

不好意思,打错了,是贴到4月份的凭证后。

张艳老师 解答

2018-10-11 15:44

不好意思,打错了,是贴到4月份的凭证后。

珉珉¥ 追问

2018-10-11 15:49

老师,预付账款可以直接转入费用吗?比如   
 借:管理费用-房租 
    贷:预付账款

张艳老师 解答

2018-10-11 15:59

可以的,没有问题的。

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相关问题讨论
付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租
2019-01-24 10:00:59
4月份做 借:管理费用等--房租 贷:预付账款 5月份取得发票,如果金额与预付款没有差额的话,直接贴到3月份凭证后面。
2018-10-11 15:38:10
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
老师怎么没有看到你付款的分录呢?你是几月份付款的?
2020-03-17 23:25:49
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