老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

软件做账,月底销项减进项 平时做账 借:应交税金-进项税 贷:应交税金-销项税 月底 ,是不是做一笔 借:应交税金-销项税 贷:应交税金-进销税 应交税金-未交增值税
答: 一、 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、缴税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
本月应交税金=上月留抵+本月进项-本月销项如果月末本月应交税金是正数,就是要就交的税金如果是负数,就是留抵数这个和税负有关系吗
答: 税负就是你企业的最低税收负担 增值税税负=实际 交的增值税/不含税收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,为什么应交税金成负数了呀,我销项减进项,本期还交了4万多的税,没有留抵,这是怎么回事呢
答: 直接看应交税费的明细科目余额,找具体的原因


萌哒哒的小萝卜 追问
2018-10-26 17:22
宋生老师 解答
2018-10-26 17:23
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-10-26 17:24
宋生老师 解答
2018-10-26 17:29
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-10-26 17:33
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-10-26 17:42
宋生老师 解答
2018-10-27 08:18