九月开了17的税票,十月红冲后开了16的税票,十一月申报十月增值税要不要把红冲后的差额税率算进去申报?
李双双
于2018-11-05 12:20 发布 719次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-11-05 12:30
需要算进去的
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需要算进去的
2018-11-05 12:30:58
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你好,10月份把9月份的红冲,红冲的是10月份的收入与税额,9月份还是需要正常纳税的
2019-10-10 13:45:20
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你这种情况你 现在是没办法 自己申报的。
你只能去大厅申报,因为你这里税率差异,自己是没办法 填写的
2019-10-01 10:49:29
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不用担心,因为你已经在4月红冲了1月份开的专用发票,也就是说,在4月份,你已经红冲了1月份开的发票,所以你可以照常申报交税,只需要在申报报表中开出4月份红冲的发票即可,不用担心会被税务机关查到漏纳的税款。
2023-03-21 13:09:43
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你好,是填写 四十多万减九万的数
2018-01-06 14:39:48
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