找郭老师,有问题要问 问
在的具体的什么问题? 答
老师你好,2023年有税务问题,在表外把,主营业收成本 问
这个分录是对的。如果2023年主营业务成本少记了200万,在2024年发现并进行调整,可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是:借“主营业务成本”200万,贷“以前年度损益调整”200万。同时,还需要调整未分配利润,即借“以前年度损益调整”200万,贷“利润分配-未分配利润”200万。 2. 发现资产负债表未分配利润年初金额(正)-年末金额(正)-利润表净利润(不相等),这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下,需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。 答
我的成本按照含税的预估价格,然后按照这个结转了 问
您好,到时收到发票再全都冲掉,再做有发票的 答
老师,请问有个股东转了100万投资款,后面跟公司借了 问
你好可以的,操作没问题。 答
请问一下老师:我们底下有一家分公司后来参与进来 问
借、其他应收款、贷、银行存款。 答
老师,我想咨询下比如我半年前库管暂估了一批物资,是含税价暂估,当月就出库一部分,这个月收到发票我冲暂估后重新入库,库管的台账我让他也把税红冲了,那我之前出库那部分的税怎么处理?
答: 您好!你红字冲减暂估的,然后按正确的入账就好了。不用管那部分税金的
老师,我们公司是工业企业,我想问下库管收到东西未收到发票,我们暂估入库(可能入库金额为含税价),当月库管就出库了(可能出库金额也是含税价),那我们财务上当收到发票后冲暂估后入库,后期发现库存余额的账对不上,这种怎么处理?
答: 这个是冲销更正处理,就是前期的计入主营业务成本的数据不对,冲销前期的主营业务成本,再按发票的金额做主营业务成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我之前库存暂估多了,现在红字冲销之后 多出来的库存分录该怎么做啊就是红字冲销了但是现在入库的比之前的暂估少的那一部分金额怎么办比如我之前库存计提了3万 我现在入库的成本是2.6万 那多出来的4000怎么办
答: 你好,只能是继续暂估了
Baby pig 追问
2018-11-07 11:32
宋生老师 解答
2018-11-07 11:33
Baby pig 追问
2018-11-07 11:36
宋生老师 解答
2018-11-07 11:38