送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-11 12:17

你好,如果不想有留抵税额,可以暂时先不认证。可以先入账,借:库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷应付账款。等认证月份,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。就可以了。

牛老师 解答

2018-11-11 12:19

为了省事也可以,认证时再入账,或者直接入账借应交税费-应交增值税-进项税额,只是账面数与纳税申报数不一致,自己知道是未认证差异就可以了。等认证月份差异就可以抵消了。看你怎么处理方便吧。

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