送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-27 15:17

你认证了就要做账的,然后你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票,开红字信息表打开开票页面找发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表根据提示操作 
账务处理错误发票借库存商品 应交税费-应交增值税-进项贷银存,红字发票进项转出借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出

💋 、文づ゛ 追问

2018-11-27 16:05

好的,谢谢老师。我开错的发票已经给销售方了,那我做账没有付原始凭证(发票)没问题吗?

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你认证了就要做账的,然后你开红字信息表给对方,对方给你开负数发票,开红字信息表打开开票页面找发票管理-红字信息表-增值税专用发票红字信息表根据提示操作 账务处理错误发票借库存商品 应交税费-应交增值税-进项贷银存,红字发票进项转出借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-11-27 15:17:31
你好,都是可以的
2017-01-04 14:30:37
您好 销售方暂时不需要做处理
2019-11-20 10:25:24
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额 )
2017-06-28 17:22:48
账务处理是将原来的红冲,然后按照正确的调整一下:借:原材料 应交税金 贷:应付账款就可以。
2018-05-22 14:23:29
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