老师好 请问9月支付6月到12月房租,10月收到票应该怎么做分录?谢谢
꧁༺May????༻꧂
于2018-12-04 11:40 发布 597次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
9月份 借;预付账款 贷;银行存款
10月份 借;长期待摊费用 贷;预付账款
摊销6-10月份房租 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2018-12-04 11:42:15
借;待摊费用 贷;银行存款
从6月份开始摊销 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-06-30 14:10:30
您好。先红冲无票分录,按发票入账。
2022-02-22 18:51:50
借预付
贷银行
借管理费用
贷预付
直接当月交当月的
借管理费用
贷银行
2021-10-17 15:43:38
你好,你好,你支付的时候,这不是预付的话,借长期待摊费用,贷银行存款
发票,到了之后借应付账款贷长期待摊费用,
借长期待摊费用贷应付账款
完工的次月开始分摊就可以的,借预付账款贷银行存款,借主营业务成本贷预付账款需要分摊的。
2022-01-08 09:57:58
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