老师如果我申报系统里面上期留抵税额为1万元,本月增值税销项减进项10万元,那我做账的时候是做9万的应交税费-转出未交增值税,还是做10万的呢?附加税是以9万为准计提缴纳吗
Any
于2018-12-13 15:22 发布 988次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-13 15:23
你好,转出未交增值税是9万,附加税也是按9万计提
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2020-07-07 17:32:38
你好,转出未交增值税是9万,附加税也是按9万计提
2018-12-13 15:23:42
应交增值税就是这样结转的,不管是本期还是上期的
2019-05-16 20:34:07
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-08 13:26:15
本来就在未交增值税的借方表示留底
2020-04-01 11:41:17
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2018-12-13 15:25
郭老师 解答
2018-12-13 15:26