8月收原材料蔬菜,当月使用完毕,9月付货款。发票一直未到。会计分录如何做?
DORIS
于2018-12-27 11:20 发布 963次浏览
- 送心意
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2018-12-27 11:20
先暂估,然后转成本。
相关问题讨论

先暂估,然后转成本。
2018-12-27 11:20:51

收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款
拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
2019-04-11 14:37:30

不知道价格没法做账的哈,必须要叫对方提供材料的价格信息
2024-06-16 10:48:00

8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账
2014-09-06 21:26:43

你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
下个月,借;预付账款 贷;银行存款
借;应付账款——暂估 贷;原材料
借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
DORIS 追问
2018-12-27 11:21
彭老师 解答
2018-12-27 11:25
DORIS 追问
2018-12-27 11:27
彭老师 解答
2018-12-27 11:29