10月份公司收到运费发票但10月份没有付款,付款是11月份付的款,那么会计分录怎么做呢
LLs
于2018-12-27 15:47 发布 770次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-27 15:50
10月份
借:销售费用——运输费
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
11月份
借:应付账款
贷:银行存款
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10月份
借:销售费用——运输费
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
11月份
借:应付账款
贷:银行存款
2018-12-27 15:50:31
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可以先10月按你们发生的做账,借销售费用-运输费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 11月收到发票可以冲回之前借销售费用-运输费 负数 贷应付账款 负数 按发票重新入账就可以。
2018-11-06 16:24:11
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你好,先做暂估入库,之后发票来了就冲掉暂估
2018-12-08 19:16:50
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你好!你这个借应付账款 贷预付账款。
然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40
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你好,可以这样的,从权责发生制来说,是要这样做的
2019-11-05 10:12:14
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LLs 追问
2018-12-27 15:51
bamboo老师 解答
2018-12-27 15:54