送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-27 15:50

10月份 
借:销售费用——运输费 
应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 
贷:应付账款 
11月份 
借:应付账款 
贷:银行存款

LLs 追问

2018-12-27 15:51

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2018-12-27 15:54

不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利

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10月份 借:销售费用——运输费 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款 11月份 借:应付账款 贷:银行存款
2018-12-27 15:50:31
可以先10月按你们发生的做账,借销售费用-运输费 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 11月收到发票可以冲回之前借销售费用-运输费 负数 贷应付账款 负数 按发票重新入账就可以。
2018-11-06 16:24:11
你好,先做暂估入库,之后发票来了就冲掉暂估
2018-12-08 19:16:50
你好!你这个借应付账款 贷预付账款。 然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
2018-10-09 16:15:40
你好,可以这样的,从权责发生制来说,是要这样做的
2019-11-05 10:12:14
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