购买货物,分三次付款的,刚开始挂在预付款,还有3%的质保金挂在其他应付款,三次付款都有专票,第三次的发票还把质保金那部分提早开了。每次做预付款的时候也都把增值税借了。<br>现在要转固定资产和低值易耗品,这个账是这样做的?<br>借:固定资产(不含税价)<br>低值易耗品(不含税价)<br>贷:预付款<br>其他应付款——质保金<br>还有质保金那部分发票没开过来的情况又要怎么做账
Hhj
于2019-01-02 16:32 发布 826次浏览
- 送心意
陈娟老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-02 16:49
借 预付账款
贷:银行存款
质保金发票没开过来就不用管质保金了 但是固定资产要按合同价值入账
借:固定资产/低值易耗品
贷:预付账款
其他应付款-质保金
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贷:银行存款
质保金发票没开过来就不用管质保金了 但是固定资产要按合同价值入账
借:固定资产/低值易耗品
贷:预付账款
其他应付款-质保金
2019-01-02 16:49:13
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
可以下月补,少计提张三五元,多计提李四三元
2019-01-24 21:08:29
增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41
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