送心意

陈娟老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-02 16:49

借  预付账款 
     贷:银行存款 
质保金发票没开过来就不用管质保金了   但是固定资产要按合同价值入账 
 
借:固定资产/低值易耗品 
       贷:预付账款 
              其他应付款-质保金

Hhj 追问

2019-01-02 16:52

固定资产不应该是不含税价吗

Hhj 追问

2019-01-02 16:55

就是预付款转完固定资产余额应该为0嘛,我看余额表上的预付款都是不含税的部分,我要是按合同上的原价入账,那预付款就有余额

Hhj 追问

2019-01-02 16:56

Hhj 追问

2019-01-02 16:56

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借 预付账款 贷:银行存款 质保金发票没开过来就不用管质保金了 但是固定资产要按合同价值入账 借:固定资产/低值易耗品 贷:预付账款 其他应付款-质保金
2019-01-02 16:49:13
勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
可以下月补,少计提张三五元,多计提李四三元
2019-01-24 21:08:29
增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41
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