老师,月底进行了发票勾选,月初国税申报好之后,发现对方作废了张发票,导致我进项多抵扣了900多,我去国税办理了进账转出,补交了900多的税,现在我账务处理要怎么做呢
维小尼
于2019-01-08 10:36 发布 626次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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作废的发票你得退给对方
借:库存商品 负数
借:进项税金 负数
贷:应付账款 负数
2019-01-08 10:44:13
您好,把909.09进项税额转出就可以了
2019-01-07 14:13:09
你好,不用申报作废的,你们待会自己开红字信息表,然后对方给你开红字发票,你下个月申报的时候进项转出就行。
2022-08-09 09:47:40
你好,那你的增值税申报表做进项税额转出的那个月的申报表改了附表二吗?
2019-08-14 10:58:07
你好 ; 你现在 是12月报你11月的增值税; 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的
2021-12-01 09:08:04
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