请问老师,公司发生了一项业务,支付了一笔租赁费,对 问
你好,根据红票,做原分录的红字。同时做已摊销分录的红字。 答
公司筹建期间临时用电接的村民的户,然后他开过来 问
你好,户头是你们公司的就可以入账,否则不可以入账,如果不是你单位户头可以采取分割单形式入账 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
老师,今年2月做23年经营所得税汇算清缴补的税额,在 问
你好,补交的企业所得税抵扣不了所得税 答
小规模第四季度财务报表和年报的区别 问
您好,是一样的,都是用12月的来申报年报 答
怎么申报?<br>以前在国税申报增值税和企业所得税及附加税而已,为什么现在有那么多申报项目?
答: 因为1月份有季度申报的报表啊
怎么申报?以前在国税申报增值税和企业所得税及附加税而已,为什么现在有那么多申报项目?
答: 附加税之前是在地税申报,年度申报表是在2019.1.1-2019.5.31号之间申报就可以,一般在4月左右申报完成。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到此款分录是不是可以这样做<br>借:银行存款380000<br> 贷:应收账款38000<br>或者<br>借:银行存款380000<br> 贷:主营业务收入361904.76<br> 应交税费-应交增值税18095.24<br>月底缴纳本月增值税税款18095.24元时<br> 借:营业税金及附加18095.24<br> 贷:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br>借:应缴税费-应缴增值税-预缴增值税18095.24<br> 贷:银行存款18095.24<br>想问一下收到款时的两笔分录哪个正确?<br>月底缴纳增值税时的分录正确吗?
答: 增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
65sdibenxa 追问
2019-01-09 09:41
点~玲老师 解答
2019-01-09 09:43
65sdibenxa 追问
2019-01-09 09:43
点~玲老师 解答
2019-01-09 09:43
65sdibenxa 追问
2019-01-09 09:48
65sdibenxa 追问
2019-01-09 09:50
点~玲老师 解答
2019-01-09 09:51