老师好,请问公司某领导出差时领了备用金8000,报销时报了15000, 领备用金时 借 其他应收款-某领导 8000 贷 库存现金 8000 报销时 借 : 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 那月末时这个其他应收款应该怎么办?
淅沥心雨
于2019-09-07 14:40 发布 983次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-09-07 14:42
你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
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淅沥心雨 追问
2019-09-07 17:25
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2019-09-07 17:26