老师好,请问公司某领导出差时领了备用金8000,报销时报了15000, 领备用金时 借 其他应收款-某领导 8000 贷 库存现金 8000 报销时 借 : 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 那月末时这个其他应收款应该怎么办?
淅沥心雨
于2019-09-07 14:40 发布 1013次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-09-07 14:42
你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
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是的,是这样理解的,分录是正确的。
2020-05-25 12:54:32
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S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000
S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12
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对的,分录是正确的
2019-06-21 10:41:23
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之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
2019-01-09 18:00:11
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你好,领备用金 借;其他应收款 贷;库存现金
报销 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-08 13:28:03
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