2018年6月的增值税,多申报了1700的无票收入,,可以在12月份申报增值税时,从无票收入中减去这1700元吗?企业所得税的收入都正常申报
把梦想变成现实
于2019-01-14 14:47 发布 1068次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-01-14 14:50
您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。
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您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。
2019-01-14 14:50:04
您好,填在未开票那里负数填报
2019-04-03 17:27:20
你好; 那要看你这个 补报的 税费是不是在对应 6月所属期里面去 修改后去报的; 如果修改后在补报进去的话; 就应该是总收入包括开票收入和无票收入合计的
2022-03-29 10:20:07
那你的无票收入在几月份。
2022-03-29 09:59:04
是的,7月初填未开票收入负5万
2019-03-19 21:23:44
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