2018年6月的增值税,多申报了1700的无票收入,,可以在12月份申报增值税时,从无票收入中减去这1700元吗?企业所得税的收入都正常申报
把梦想变成现实
于2019-01-14 14:47 发布 1046次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-01-14 14:50
您好,按照我的税务经验,正规的做法,是您6月份无票销售申报纳税之后,如果12月份开具了无票销售的发票,那么您需要到税务机关申请“附表一销售额负数填写申请”,也就是抵销您12月的申报销售额,这样才能避免重复缴税。
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