送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-30 16:05

其他应收款属于资产类科目,有余额是正常的。

朱永丽 追问

2019-01-31 13:55

老师,我检查了下,是因为我去年计提工资分录的时候没做其他应收款-社保这步。那我该做什么分录把这个余额冲平呢?

陈诗晗老师 解答

2019-01-31 14:12

那么当时的分录是怎么处理的

朱永丽 追问

2019-01-31 14:14

计提工资时:做成借:管理费用-实发工资     贷:应付职工薪酬了

陈诗晗老师 解答

2019-01-31 14:17

你没有做到其他应收款里面,其他应收款又不平 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应收款

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相关问题讨论
其他应收款属于资产类科目,有余额是正常的。
2019-01-30 16:05:29
这样处理是正确的的,其他应付款-个人社保余额是平的
2018-07-28 13:37:08
交完就没有余额了 没交时有余额,
2020-06-05 17:24:03
你好。可以这样处理的。没有退还的转入了营业外收入
2019-03-08 12:35:56
您好,直接做凭证,借;其他应付款-社保,贷;其他应收款-社保,按其他应收款-社保的余额转。
2017-06-29 10:46:30
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