假设购买设备100,预付账款10,对方未开票,做了暂估入账,暂估应付帐款90,现在又付了20,付的这20怎么做账务处理及分录
小石头
于2019-02-17 10:45 发布 841次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-17 10:47
您好
预付10
借:预付账款 10
贷:银行存款 10
暂估入账
借:固定资产 90
贷:预付账款——暂估预付账款 90
预付20
借:预付账款20
贷:银行存款 20
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您好
预付10
借:预付账款 10
贷:银行存款 10
暂估入账
借:固定资产 90
贷:预付账款——暂估预付账款 90
预付20
借:预付账款20
贷:银行存款 20
2019-02-17 10:47:32
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借,应交税费~增值税~进项税额1.3
2019-12-27 18:13:55
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你好,一般月底没有票的存货暂估,次月冲回,收到发票正常入账,这样是不会产生应付多的情况的
2021-11-27 20:23:03
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你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,
2020-05-23 09:39:32
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你好,社备达到预订使用状态了吗?
2019-12-27 12:56:09
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