送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-02-22 11:21

这是年底结转本年发生额,做凭证后,结转下年后,应交税金各科目期初余额为0,方便核算应交税金各科目发生额。你平时不用做这个凭证。年底做这张凭证就可以

绮绮麻麻 追问

2019-02-22 11:34

那不做这张凭证可以吗?是不是必须要做的这个凭证

三宝老师 解答

2019-02-22 11:38

不做也可以,但是那样结转下年后,下年应交税金各明细科目余额会年年滚动增加。

绮绮麻麻 追问

2019-02-22 12:13

那我补一张进去应该不影响报表的吧

三宝老师 解答

2019-02-22 13:37

这个不影响报表的数字

绮绮麻麻 追问

2019-02-22 13:40

谢谢

三宝老师 解答

2019-02-22 13:42

不客气,祝你工作愉快。满意请五星好评

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这是年底结转本年发生额,做凭证后,结转下年后,应交税金各科目期初余额为0,方便核算应交税金各科目发生额。你平时不用做这个凭证。年底做这张凭证就可以
2019-02-22 11:21:09
你好,未认证的情况下,是在待抵扣进项核算,如果认证了当期就在进项核算,如果未抵扣填写申报表后就自动转入留抵税额了。 现在这种情况建议你催下相关报销人。如果不能拿来报销的话再进行进项转出处理。 处理时先从待抵扣进项转入进项,然后再进行进项转出。
2018-08-07 14:21:55
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——未交增值税 再做这笔
2020-01-09 09:27:13
月末的时候都需要转平的,
2018-12-30 15:09:54
留底的也要做结转的,应交税费 应交增值税 转出多交增值税
2020-01-07 11:56:29
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