刚咨询你的分录你说借做费用 付给了第三方员工A2、3月,乙方3、4月一共4个月的社保和公积金 上个月暂估了员工A1个月的社保公积金 那现在录还是都录费用么
A会计学堂 ~????李老师
于2019-02-23 11:06 发布 483次浏览
- 送心意
答疑-黄老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
暂估的先冲销,再做正确的费用,再做缴纳的分录
2019-02-23 12:02:09
收到款项:
1、借:银行存款 708
贷:其他应付款-社保、公积金 708
支付款项:
借:其他应付款-社保、公积金 708
贷:银行存款 708
2018-05-20 19:26:21
同学,你好,四月发三月工资,应该是三月社保公积金,如果当时没有办下来手续,可以直接四月一起再扣。
四月二十号系统里应该是四月的公积金,具体你看一下,是否能看到缴费期间了,因为是新开,是不是可以补交,如果不补交就是四月的
2021-04-25 10:58:49
你好,你做这个分录最好摘要要写清楚。
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款-员工社保
缴纳社保
借:管理费用-社保
其他应收款-员工社保
贷:银行存款
2019-05-05 17:29:39
如果是借方出现余额的话,就是预提多了,根据实际付款数,将预提的冲回来就可以。
2018-05-03 18:12:57
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