老师,中级报名,工作单位写现在的单位,到时三科过了, 问
同学,你好 嗯嗯,可以的 答
6月18日有员工离职,这18天里面,实际出勤10天,节假日 问
同学你好 应出勤天数是多少天 答
老师,我们是全屋装饰公司的,改装客户家里的水电拆 问
计入主营业务收入科目 答
老师,我们是合伙企业,有三个合伙人每季度报经营所 问
您好,可以报一个合伙人的零申报 答
老师你好:我理论里面没接触过护照之类的证件,我很 问
您好,考试的内容没接触过太正常了,记忆的东西很多,大家都记不住的,平时做题时归类一直,考前拿出来强化记忆,有个印象就行,现在刚开始学,不要强求自已都记住哦 答
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股东的私车公用,与公司签了租车协议19年6-12月已计提租金借管理费用贷其他应付款。现在支付19年6-12月的这部分租金。有老师说合并到工资中,但是半年一人需要支付9000块,合并工资的话要交个税,老板不愿意。汇算清缴如何处理?
答: 没有发票,汇算清缴调增就可以。
老师 19年不想亏损很多。 我做第四季度的账上把费用调出一些。分录写。借:其他应付款——法人 借:管理费用(红字) 这样可以吗? (恰巧账上挂的借法人款都20多万了。这下可以冲出来点了 )这样做我凭证后面要附个啥? 我这样调了的话 上个季度做过的凭证和发票不用管他们了吧?还是得抽出来呢?为了不亏损那么多 我把费用调出来有风险吗?还有就是 :调账是现在调合适还是20年汇算清缴时在调好呢?
答: 您好, 可以暂估费用。类似于发票没到,但是费用已经发生。 之后等有了发票再做调整。 您上面的调整不符合逻辑
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司17年账上其他应付款金额很大,经查实,是代扣的员工社保,然后缴纳社保的时候又把个人的跟公司的一起放管理费用下的,现在等于是多计提了费用,我现在做17年的汇算清缴,想把其他应付款的余额结转,该如何处理
答: 1、借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
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