关于跨年度预提费用,举个例子,2016年发生费用2万,但是都没有开票也没有付款,2016年的时候做分录 借:管理费用 贷其他应付款 ,2017年3月31号拿到发票,并且在3月31号钱付清,请问怎么做分录?拿到的发票 附件放在2016年那里,还是2017年?汇算清缴之前是否可以扣除?
viviana
于2017-03-15 10:30 发布 1059次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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你好,补上计提,谢谢
2023-05-26 01:05:02

只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的
2019-03-12 09:07:52

汇算清缴前取得了发票,就不用纳税调整的
2020-04-24 12:46:26

你好,可以的,有发票真实入帐没问题。
2020-04-17 16:34:28

你这个实际没有发生?借其他应付款-暂估 贷以前 年度损益调整,借以前 年度损益调整 贷利润分配未分配利润,
2020-03-31 18:18:19
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