老师,我之前都不知道当月收到发票无论是否勾选当月都要做账,然后现在有个问题,购买的原材料去年10月收到发票两张52500+61250共计113750元,去年9月付款10万,做借应付账款,贷银存。去年10月勾选一张52500元做借原材料,应交税费,贷应付账款,11月勾选一张61250元并做同样分录,今年4月才把余款13750付清,做借应付账款,贷银存,这样做是不是不对啊,有什么影响,正确的处理应该怎样,盼复?
专一的饼干
于2020-05-12 21:27 发布 534次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-05-12 21:32
您好,您可以这样做的,您的意思是当月都勾选了,就是每月及时做账是吗
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你好,暂估分录,取得发票分录都是正确的
中间还需要做一笔暂估分录的红冲
2020-08-13 14:06:16

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

不是进项税额转出是做贷方,这个是贷方科目
2019-04-04 14:44:27

冲销暂估,应该是用负数做的。
2021-08-18 08:32:13

转出是借原材料 贷进项
2020-03-12 08:51:19
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