老师好,开会的工作餐,是否能做成员工福利?不用报个 问
您好,是的,这个是计入福利费里面 答
着急,谢谢 ,财务报表,企业所得税报表和增值税报表,麻 问
你好 同学这里没法给你上传 答
老师,24年11月我的进项税大于销项税,结转后我的未 问
你好,没错了,就是这么做的 答
单位买车购置税在电子税务局可以查询到吗 问
你在电子税局申报了才能查询,没申报就没法查询,只能去税局查询 答
老师,一般纳税人建筑公司,甲方要求开9%普票,那分包 问
你好,这个你们可以抵扣的 答
4月份如果要开10和16的发票,是不是提前在3月申报表里面填写未开票收入,把金额填进去,3月份要把4月份开的这笔缴税,那4月份怎么处理,先开红字冲销无票收入,再开发票吗?这样4月份就不会重复缴税
答: 你好,4月份开票是16的税率的,账务上做红冲分录,申报表上在未开票收入里填写负数。
老师,我想你问问,就是4月份还需要开10%和16%的发票,那么我在申报3月份增值税的时候,在未开票收入里面把4月份需要开的10%和16%发票的金额填进去,那么我在3月做账的时候,这个未开票收入,会计分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)那么我4月开了这笔发票之后,可以不做会计分录了吗,5月份申报4月份税额里面是不是在未开票收入里面填上个月的负数就行了
答: 你好,可以不做账将发票贴在3月份凭证后面,也可以收入红冲再重新做账。5月份申报时,未开票收入填负数。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想你问问,就是4月份还需要开10%和16%的发票,那么我在申报3月份增值税的时候,在未开票收入里面把4月份需要开的10%和16%发票的金额填进去,那么我在3月做账的时候,这个未开票收入,会计分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)那么我4月开了这笔发票之后,可以不做会计分录了吗,5月份申报4月份税额里面是不是在未开票收入里面填上个月的负数就行了
答: 是的,你的理解正确,是这样操作的。
豆豆 追问
2019-04-03 12:03
冰儿老师 解答
2019-04-03 13:43