送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-04-06 11:37

您好,账务处理,把多计提的金额冲回即可,借:管理费用——食堂,负数,贷:其他应付款,负数。

869113472 追问

2019-04-06 11:42

老师,食堂开支的费用是公司后勤员工垫付的,发工资的时候通过工资把这一部分钱给了他,这个时候账务处理是不是应该做成借:其他应付款——XXX贷:应付职工薪酬——工资

王雁鸣老师 解答

2019-04-06 11:45

您好,是的,应该这样做分录处理的。

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相关问题讨论
您好,账务处理,把多计提的金额冲回即可,借:管理费用——食堂,负数,贷:其他应付款,负数。
2019-04-06 11:37:03
你好,是的,未实际发放的要转出。
2019-12-23 10:44:58
你好,某个月多计提了1毛钱,导致其他应付款-XX超市 有余额了,冲销多计提的0.1就是了 
2023-07-06 15:30:07
借其他应付款,超市 贷其他应付款食堂。
2023-07-06 15:41:59
这个是职工食堂的吗?职工食堂买菜的支出是这个意思吗?
2022-08-16 14:58:58
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