上月计提了食堂的开支,借记管理费用——食堂,贷记其他应付款,已经结转到本年利润,这个月发现多计提了,实际发生4300的开支,应该如何进行账务处理?
869113472
于2019-04-06 11:35 发布 1263次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-06 11:37
您好,账务处理,把多计提的金额冲回即可,借:管理费用——食堂,负数,贷:其他应付款,负数。
相关问题讨论

您好,账务处理,把多计提的金额冲回即可,借:管理费用——食堂,负数,贷:其他应付款,负数。
2019-04-06 11:37:03

你好,是的,未实际发放的要转出。
2019-12-23 10:44:58

你好,某个月多计提了1毛钱,导致其他应付款-XX超市 有余额了,冲销多计提的0.1就是了
2023-07-06 15:30:07

借其他应付款,超市
贷其他应付款食堂。
2023-07-06 15:41:59

这个是职工食堂的吗?职工食堂买菜的支出是这个意思吗?
2022-08-16 14:58:58
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