送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-04-18 14:49

应收预收科目本来就是对应的科目,要用到预收的时候就应该要用预收,如果你一定要用应收账款科目,那么就是借银行存款,贷应收账款(负数),这样才能提现出来是预收,但是这种情况如果很多,就会造成你资产负债表的资产总额出现负数,所以,我不建议你这么处理。

上传图片  
相关问题讨论
借;预收账款 贷;应收账款 24195 做这个调整分录
2017-07-13 09:54:50
你好 预收款项可以这样做 借银行存款,贷预收账款 不过预收账款要是发生多 也应该设置二级科目 预收要是很少 可以摘要里注明客户名称
2021-06-18 17:29:47
应收预收科目本来就是对应的科目,要用到预收的时候就应该要用预收,如果你一定要用应收账款科目,那么就是借银行存款,贷应收账款(负数),这样才能提现出来是预收,但是这种情况如果很多,就会造成你资产负债表的资产总额出现负数,所以,我不建议你这么处理。
2019-04-18 14:49:23
没有收到的,不用入账的
2019-12-27 15:10:42
你好,例如总款100万,对方先付你40万 ,则你作为预收账款 ,借 银行存款 贷 预收账款
2019-10-11 15:33:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...