老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
65sdibenxa
于2019-04-19 09:58 发布 923次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-19 10:01
你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
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您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
计提时:
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
2019-08-09 11:17:07
对的是的,是这么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好,不需要做第二笔分录,一直零申报有风险
2020-02-14 00:53:55
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