老师帮我看一下会计分录正确不?交社保费用 个人363 公司1018.47 银行付款 借:管理费用 1018.47 其他应付款 363 贷:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 借:应付职工薪酬-社会保险 1381.47 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
65sdibenxa
于2019-04-19 09:58 发布 959次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-19 10:01
你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47
相关问题讨论

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

计提时:
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
2019-08-09 11:17:07

你好,这个工装不是你们免费给的,为什么要记入应付职工薪酬呢,借,管理费用,贷其他应付款,借,其他应付款,贷,银行存款
2022-01-29 14:39:24

不会有余额 从应发工资就扣除了
计提社保 借管理费用-社保
其他应付款-个人部分社保
贷应付职工薪酬--社保
缴纳社保 借应付职工薪酬--社保
贷银行存款
发放工资的时候代扣 借应付职工薪酬--工资
贷其他应付款--社保个人部分
银行存款
2019-04-03 20:00:48
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