送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-19 10:01

你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47

65sdibenxa 追问

2019-04-19 10:23

在交纳时候可以直接计提分录和交纳分录一起做吗

庄老师 解答

2019-04-19 10:55

你好,要分开的,计提时做一张分录,缴交做一张分录

65sdibenxa 追问

2019-04-19 10:58

哦  好的 计提的时候我自己做个凭证  交纳的时候直接附银行回单及缴费凭证就可以了吧

庄老师 解答

2019-04-19 11:09

你好,是的,是这样的处理的,

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   
2019-08-09 11:17:07
你好,这个工装不是你们免费给的,为什么要记入应付职工薪酬呢,借,管理费用,贷其他应付款,借,其他应付款,贷,银行存款
2022-01-29 14:39:24
不会有余额 从应发工资就扣除了 计提社保 借管理费用-社保 其他应付款-个人部分社保 贷应付职工薪酬--社保 缴纳社保 借应付职工薪酬--社保 贷银行存款 发放工资的时候代扣 借应付职工薪酬--工资 贷其他应付款--社保个人部分 银行存款
2019-04-03 20:00:48
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