送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-19 10:01

你好,不是这样的,计提时,借:管理费用 1018.47 贷:应付职工薪酬-社会保险1018.47,缴社保费时, 借:应付职工薪酬-社会保险1018.47, 其他应付款 363, 贷:银行存款-基本存款账户 1381.47

65sdibenxa 追问

2019-04-19 10:23

在交纳时候可以直接计提分录和交纳分录一起做吗

庄老师 解答

2019-04-19 10:55

你好,要分开的,计提时做一张分录,缴交做一张分录

65sdibenxa 追问

2019-04-19 10:58

哦  好的 计提的时候我自己做个凭证  交纳的时候直接附银行回单及缴费凭证就可以了吧

庄老师 解答

2019-04-19 11:09

你好,是的,是这样的处理的,

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   
2019-08-09 11:17:07
对的是的,是这么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好,不需要做第二笔分录,一直零申报有风险
2020-02-14 00:53:55
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