送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-24 19:21

是因为当月没有做增值税结转分录造成的挂有余额。

🍓 追问

2019-04-24 19:34

我结转了,借:转出未交增值税,贷:未交增值税

张艳老师 解答

2019-04-24 19:37

等年末做统一结转,到时几个专栏科目就没有余额了
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
      贷:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
             应交税费--应交增值税(进项税额)

🍓 追问

2019-04-24 19:50

月末进销项和转出未交增值税有余额不要紧吗?我税款都交了

张艳老师 解答

2019-04-24 22:28

1、不要紧的
2、实务中常见到的是到年末再做增值税结转分录【即上面的分录,冲平各专栏科目余额】

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相关问题讨论
是因为当月没有做增值税结转分录造成的挂有余额。
2019-04-24 19:21:22
可以在月末结转,也可以在年末一起结转计入。
2019-09-07 16:13:28
是的,需要结转
2017-02-08 21:45:16
如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
您好,一般纳税人如果增值税期末进项税大于销项税,那么进项余额需要转到应交增值税-未交增值税科。
2016-09-15 14:25:03
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