我们公司的员工从公司借款 利率是5% 比如他从公 问
借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款,借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
请问老师,计提了房租,但是未收到发票,汇算清缴时应 问
同学,你好 A105000扣除类其他 答
老师,请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬 问
同学,你好 最好计入 答
法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义务所 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,公司搬家产生的运费入什么科目。 问
您好,这个计入管理费用-办公费就可以 答

请问老师,我这个发工资是,借应付职工薪酬10000,贷银行存款10000,下个月涨工资计提工资是借管理费用12000,贷应付职工薪酬12000,这样应付职工薪酬科目就出现了贷方余额,该怎么办呢?
答: 你好,你上个月要计提,借管理费用10000,贷应付职工薪酬10000
请问老师,我这个发工资是,借应付职工薪酬10000,贷银行存款10000,下个月涨工资计提工资是借管理费用12000,贷应付职工薪酬12000,这样应付职工薪酬科目就出现了贷方余额,该怎么办呢?
答: 你涨工资了,你按涨薪后的工资发放就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
答: 您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500


花之语 追问
2019-05-05 09:01
辜老师 解答
2019-05-05 09:02