去年有2张票未入账,现在想入账,是调整2024年12月报 问
你好,这个汇算清缴和年度报表上面有就可以了。 答
老师,公司外购的集装箱一部分是卖,一部分后面用于 问
出租的转入固定资产,如果只是临时出租就不需要 答
老师请教一下,我们是一个拍卖公司,现在有这么个情 问
同学,你好 公户这笔钱怎么给私户 借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 答
老师,请问 小规模咨询公司 成本怎么结转 问
你好,这个一般是把直接对应的人工做成本。 答
老师,你好!我司用公账报销开门红利每人200元,其中20 问
你好,这200应该按照偶然所得给他申报。 答

预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
答: 借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 分录对的
请问,支付话费的会计分录未收到发票怎么入账借:应付账款贷:银行存款等发票到了,再做借:管理费用,贷:应付账款,对吗
答: 是的,分录处理是正确的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
答: 同学你好 嗯 这样做就可以 就用贷其他应付款
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
没有垫付医药费,工伤报回再给员工报的会计分录借:银行存款,贷:其他应付款还是管理费用,借:管理费用还是其他应付款,贷:银行存款对吗?
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
员工报销会议服务费,直接从银行转款给他个人,直接分录做借:管理费用-会议费 贷:银行存款可以吗?需要分2个分录,借:管理费用-会议费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款吗?
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?

