送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-29 19:21

您好
请问您上月分录怎么写的

欣仔 ???? 追问

2019-05-29 19:40

借库存商品,其他应收款_未抵扣发票   贷应付账款_公司名

bamboo老师 解答

2019-05-29 20:10

做一份相同的红字分录
然后
借:库存商品
应交税费_应交增值税_进项税额
贷:应付账款

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相关问题讨论
您好 请问您上月分录怎么写的
2019-05-29 19:21:30
就是做一笔原来红字分录 借库存商品 贷应付账款暂估 红字做这样
2016-09-07 16:32:37
你好,需要先把之前的无票收入分录冲销,然后根据开具发票情况做收入分录
2019-05-23 14:58:56
你好,需要把上个月的未开票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录 未开票收入红冲 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 根据开具发票做收入分录 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-10-20 10:10:58
你好,把上个月的未开票收入负数冲掉,这个月按发票来做就可以了。
2022-02-13 11:10:41
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