送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 10:06

你之前2018年咋做分录

追问

2019-06-03 10:53

借:营业成本―暂估成本<br>贷:银行存款<br>因为是已经付款了,但未有发票

maize老师 解答

2019-06-03 10:53

现在回来发票和之前差额大么

追问

2019-06-03 11:55

没差别,其实是这样的,以前出纳没有跟人家要发票,现汇算清缴前再跟业主要发票,所以金额没差别

maize老师 解答

2019-06-03 12:14

那直接发票贴后面就可以

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相关问题讨论
你之前2018年咋做分录
2019-06-03 10:06:14
之前咋做现在就科目不变数字是负数
2019-06-01 16:53:23
你好!借工程施工-合同成本-材料费 贷银行存款等
2017-07-14 16:46:51
你好 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-04-16 17:27:30
同学。这是抵消分录。 对于全部出售的商品,之前的营业成本和存货抵消处理的,需要调整过来。
2019-08-02 12:13:06
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