老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
去年多计提了一笔费用,今年发票没回来,当时做的是借:管理费用 贷其他应收款。今年怎么冲掉这个
答: 借其他应收款 贷 以前年度损益调整
请问去年的发票今年2月才拿回来,去年的,管理费用差旅费应该怎么做账呢?1.去年 借管理费用 贷其他应付款 今年再 借其他应付款 贷现金2.还是去年做 借管理费用 贷现金 然后今年取得发票贴在去年
答: 您好 请问发票金额跟去年分录金额一致么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,去年票没到,预提了一笔费用,借管理费用贷其他应收,今年票到了,要怎么做帐呢
答: 去年汇算清交是怎么做的?