老师好,24年的销售提成,25年1月份支付,这样是不是影 问
是的,就是那样子的 答
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增,还需 问
24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。 答
请问项目管理公司当时暂估是借:主营业务成本-暂估 问
您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦 答
你好 请问 以前数据比如23年5月 有一笔需要做视 问
你好,认证之前月份的不行。 答
政府单位食堂一部分是单位补助,一部分是收个人款, 问
你好,你的会计分录是对的,没问题 答

老师请问合同金额138000元,4月之前支付了60%货款,发票未开,现在要付余款,怎么支付?对方智能开具全款的13%的发票,我是不是先得扣除60%货款的差额税额?
答: 你好 这个付款多少要看你们合同是咋约定的
2018年签订合同300万,开具发票200万,2019年11月甲方要我们开具100万发票,但是要扣除从16%降到13%的税点,这样合法么?
答: 这个100万的纳税义务发生时间是4.1日之前还是之后 如果是之后 降税是合理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
#提问#请教一下,单位4月份之前的合同,合同总金额是138000元,4月之前预付了60%,没开发票,现在需要支付余款,全额开具13%的发票,我怎么算扣除差额?然后支付余款
答: 你好!你是说什么扣除差额。你可以直接支付余额就好了。

