- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-20 17:13
3月收到普通票,不可以把发票放在1月付款的那笔费用里面
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3月收到普通票,不可以把发票放在1月付款的那笔费用里面
2019-06-20 17:13:01
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你好,先做借预付账款,然后按月摊销
2020-01-13 22:39:52
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你好 是多久到多久的物管费? 之前有做费用吗
2019-12-31 12:39:57
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您好,选择第一种方法
2019-12-31 12:15:30
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1.先做借管理费用 贷预付账款,之后收到发票做借预付账款 进项税额 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2019-12-31 11:57:48
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