老师,没收到材料发票暂估入账后又收到专用发票,这个暂估的用不用做分录抵减掉?还是需要怎么做,老师能把整个从暂估到收到发票的分录给我写一下吗?
A
于2019-06-22 09:09 发布 765次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-06-22 09:13
借:原材料
贷:应付账款-暂估
收到发票后将上面冲减用红字
借:原材料
进项税额
贷:应付账款
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2019-06-22 09:13:47
你好!可以先放到其他流动资产里。
2020-06-01 15:12:49
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
你们差额很多吗?不多可以直接做借库存商品 负数贷应付账款 负数 按发票直接做就可以,这个不涉及损益没有以前年度损益调整
2019-01-13 16:54:01
红冲暂估,借银存贷原材料
然后做发票上的
2019-03-13 12:18:15
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佟老师 解答
2019-06-22 09:13