老师19年1月与房东签协议租的商铺,约定分两次付房租,6月付第一次房租费。1月账处理借:长期待摊费用12000,贷:其他应付款12000。计提借:管理费用1000,贷:长期待摊费用1000。6月付房租费借其他应付款6000,贷银行存款6000对?房租发票是在6月开具的
心静
于2019-06-25 14:22 发布 1026次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-25 14:22
你们这个租期是多久,开发票开几年的么
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您好
没有收到发票计提的时候 贷方用其他应付款—暂估其他应付款—房东比较妥当
2019-03-08 16:17:15
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你们这个租期是多久,开发票开几年的么
2019-06-25 14:22:36
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你好!
思路是对的
2019-06-23 13:27:27
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一、付款时的分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款(或库存现金)
二、取得发票时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:其他应付款
三、按月摊销租赁费时的分录是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
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您好
筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录
借:应付账款(预付账款)
贷:银行存款
收到发票
借:固定资产
贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
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