请问老师,5月收到发票认证了,6月发现有错,且申请红字,并在6月申报做进项转出,可是7月申报时申报表又体现这次进项转出,这个要怎么处理
糖晶
于2019-07-04 14:46 发布 817次浏览
- 送心意
蓓蓓老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2019-07-04 15:09
您好,6月发票有错,申请红字的话,应该在7月申报6月所属期的时候进项转出,也就是说你6月申报5月所属期的时候进项转出错误,要去税务局进行更改5月所属期的申报表了
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正常认证发票和进项累计数应该是一样的,如果说你享受了加计扣除,或者是有进项税额转出等等,才会出现差异。
2020-01-08 23:57:44
您好,6月发票有错,申请红字的话,应该在7月申报6月所属期的时候进项转出,也就是说你6月申报5月所属期的时候进项转出错误,要去税务局进行更改5月所属期的申报表了
2019-07-04 15:09:24
那进项会自动生成到申报表附表2的,你把附表2的进项税额,复制填写到主表的进项税额就可以了
2015-10-27 14:26:18
你好同学
这个你与税务局沟通一下看是不是显示出问题引起的
2019-11-02 16:21:05
你好同学,你的进项没认证?你要去一下大厅问一下,是不是没勾选认证,可以勾选一下。
2019-10-09 09:08:11
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