老师,如果这个月工资100,个税15,做分录是不是先计提,借:管理费用—工资100,贷:应付工资100,然后下月发放工资,借:应付工资100,借其他应收款—个税15,贷现金100,贷银行存款15,再然后收到员工个人承担的个税,借:现金15,贷:其他应收款15,对吗?
小兔子
于2019-07-05 13:20 发布 682次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-05 13:23
您好
计提
借:管理费用—工资100
贷:应付工资100
下月发放工资
借:应付工资100
贷:应交税费~个人所得税
贷:现金85
上交
借 应交税费~个人所得税15
贷 银行存款15
相关问题讨论

你好,如果是外账的话,建议企业负担的社保也通过应付职工新出来。
2021-07-22 16:10:58

您好
计提
借:管理费用—工资100
贷:应付工资100
下月发放工资
借:应付工资100
贷:应交税费~个人所得税
贷:现金85
上交
借 应交税费~个人所得税15
贷 银行存款15
2019-07-05 13:23:05

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷其他应收款
2024-12-24 07:26:16

你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走银行存款 但是要走应付职工薪酬过渡的哦 ; 你个人部分还是得挂其他应收款-个人部分的哦 ; 那你分公司会挂工资分录不
2020-05-19 11:40:05

你好 ,免的是企业部分,个人部分不免,正常扣除
2020-03-13 14:16:31
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