我们社保是不计提直接缴纳的,工资是当月计提当月发放,现在社保减免,该怎么做账? 原来缴纳社保,就是 借: 管理费用 其他应收款-个人 贷银行存款 计提发放工资 但是现在企业不是减免了么,那个人这部分怎么做账?
????咪嗦啦咪嗦????
于2020-03-13 14:15 发布 1024次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-03-13 14:16
你好 ,免的是企业部分,个人部分不免,正常扣除
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你好,如果是外账的话,建议企业负担的社保也通过应付职工新出来。
2021-07-22 16:10:58

您好
计提
借:管理费用—工资100
贷:应付工资100
下月发放工资
借:应付工资100
贷:应交税费~个人所得税
贷:现金85
上交
借 应交税费~个人所得税15
贷 银行存款15
2019-07-05 13:23:05

学员您好,工资社保是要计提的,要不然你这样很难查账,走应付职工薪酬科目就可以查到所有明细的,你这分录没错,计提一下就行
2022-01-08 12:27:43

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷其他应收款
2024-12-24 07:26:16

你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走银行存款 但是要走应付职工薪酬过渡的哦 ; 你个人部分还是得挂其他应收款-个人部分的哦 ; 那你分公司会挂工资分录不
2020-05-19 11:40:05
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2020-03-13 14:18
汪晨老师 解答
2020-03-13 14:20