老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答
老师好,请问老会计在做的决算和年度汇算清缴的区 问
企业决算是指对年度预算执行结果的总结和核算,主要目的是对一年中各项财政收支、资金使用等情况进行详细的梳理和统计,以确定最终的财务成果。决算过程中会对每一项收入和支出进行精确的核对,确保数据的准确性和完整性,为下一年度的预算编制提供重要参考依据 汇算清缴主要是针对企业所得税的,它是根据税法的规定需要缴纳的所得税,多交的退回,少交的需要补。 答
老师,请问下 销售给客户的样品先收款的分录,后续 问
借:银行存款 贷:预收账款 答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售,现 问
你好其实这个是计入生产性生物资产。 答
老师:我们采购+15%算店铺主营业务成本,借:主营业务 问
不行。冲减“主营业务收入”会使数据失真,还可能少缴税款有税务风险。15%应按业务实质和合同约定,在合适时机处理,不能随意冲减收入,要规范账务处理。 答

老师,企业支付社保费分录可以这样吗?不计提的情况下,支付时,借 管理费用-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷 银行存款发放工资时,借 管理费用-工资 贷 其他应收款-社保(个人部分) 银行存款
答: 你好,如果是外账的话,建议企业负担的社保也通过应付职工新出来。
老师,如果这个月工资100,个税15,做分录是不是先计提,借:管理费用—工资100,贷:应付工资100,然后下月发放工资,借:应付工资100,借其他应收款—个税15,贷现金100,贷银行存款15,再然后收到员工个人承担的个税,借:现金15,贷:其他应收款15,对吗?
答: 您好 计提 借:管理费用—工资100 贷:应付工资100 下月发放工资 借:应付工资100 贷:应交税费~个人所得税 贷:现金85 上交 借 应交税费~个人所得税15 贷 银行存款15
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工资在总公司发放,分公司发放社保,那分公司支付社保时直接借管理费用-社保,贷银行存款就可以是吗,不用在再借其他应收款-个人扣除社保部分了吧,因为总公司发放工资时有去扣除个人部分?
答: 你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走银行存款 但是要走应付职工薪酬过渡的哦 ; 你个人部分还是得挂其他应收款-个人部分的哦 ; 那你分公司会挂工资分录不

